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完善财务风险评价体系方法
1.实现多元化筹资模式
融资作为企业经营活动的基础,其效果如何对企业影响很大。而就现在来看,一些企业因规模小只能用业主出资形式或流动资金来进行周转。这种有限的资金周转方式常使企业失去发展时机,也不能使企业更好的发展。在这种情况下,企业就应该采用多元化模式进行融资,调动一切可以调动的力量,最大限度的利用政府政策和社会资源灵活的进行筹资。实际工作中,可以争取政府为企业提供的创新资金以降低筹资成本。也可以和其他企业进行合作将本企业财务风险分散,最大限度的减少企业风险。
2.树立风险意识完善财务风险管理体制
企业在经营管理中树立风险意识是比较重要的,可以通过对风险的识别、估量和分析提出可行性建议,以最经济的方法将可能出现的财务风险损失降至最低。对财务风险有一定意识后,还应该对其进行有效的管理,这就需要完善财务分先管理体制。在体制建立过程中,应该先明确责任、权利、利益和报酬等因素,之后再建立财务风险激励体制和约束体制,以现代化制度为前提来协调企业经营者、所有者、员工、政府和债权人的利益和风险分担关系,使其在协调多方利益的同时,也能提高企业财务风险防范能力从而减少企业损失。
3.完善风险控制体系
目前来看,我国一些企业建立的财务会计系统因受机构设置不合理、人员素质薄弱和规章制度不完善等因素的影响,而使财务风险得不到有效控制。这些问题的出现,不得不使我们关注财务风险控制体系完善问题。在实际工作中,应该先设立专门控制财务风险的机构,并配备专业技术人才对资本市场和经济态势进行预测和技术分析。即对生产经营活动重要环节进行分析,配置专人负责强化各环节监督体制,以避免人为因素影响决策使企业受到重大损失。为了使风险控制体系更好的发挥其作用,还应该对现有的制度法规进行完善。工作中要对筹措资金、投资和经营过程中没有规范的制度进行规范和完善,并根据实际情况制定合理的法规以便更好的对财务风险进行控制。
4.建立健全的财务管理队伍
财务管理队伍作为财务管理的重要组成部分,其对财务风险评价体系的完善有重要作用,是财务风险评价体系的基础。而在实际财务管理过程中,一些财务管理人员身兼数职,使得财务管理人员不能对相关财务信息进行有效处理,甚至使企业造成重大损失。出现这种现象主要原因是财务管理人员缺乏财务信息知识,不能科学对财务信息进行有效判断,使企业不能及时掌握有效信息而导致财务风险。这就需要对原有的财务人员结构进行优化配置,结合实际需求对财务管理人员进行专业化财务知识培训,以增强其专业能力,以便为企业做出正确的决策提供有利条件。
建立财务风险预警系统
企业经营危机的形成多是财务危机引起的,这就需要对财务危机进行分析并将其作为企业风险预警器,一旦风险来临提前预警,以便于企业及时采取有效措施应对风险。基于此可以建立财务风险预警系统,通过数据化管理系统对企业内外的财务经营状况进行立体化分析,以便使财务指标数据更好的显现出来,为企业提供有效依据。如企业出现产品积压或质量下降等问题,预警系统就会出现风险预警信号,这时企业就可以根据相关数据进行分析并采取有效方式予以解决。从中可以看出财务预警机制可以加强所有者和经营者之间的联系,使所有者更好的洞悉财务风险并对可能出现的风险进行有效控制。财务风险预警系统也能对企业潜在的财务风险进行预测,为企业发展提供依据。
结束语:
从上面的论述中可以看出,建立财务风险评价体系是十分必要的,在一定程度上能为企业经营提供有效数据,以减少经济损失促进企业发展。但是也不能忽视财务风险评价体系的不足之处,需要不断的改进和完善。为了有效解决这些缺陷和不足,文中提出了实现多元化筹资模式、树立风险意识、完善财务风险管理体制、建立健全财务管理队伍、建立财务风险预警系统等积极措施。然而,随着时代不断的发展,企业经营管理过程中还可能面临新的问题,这就需要对财务风险评价体系进行进一步研究。
作者:李君良单位:上海铁路局徐州办事处